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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 
legge 190</abstract>
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        <entePubblicatore>COMUNE DI ACQUAPENDENTE</entePubblicatore>
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        <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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        <licenza>IODL</licenza>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA  IMPIANTI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>3112.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
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            <oggetto>Sistemazione aree urbane e periurbane Approvazione e liquidazione Stato Finale Approvazione certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione lavori svolti in economia</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
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            <oggetto>RECUPERO E RISANAMENTO ABITAZIONI CENTRI STORICI – LAVORI COMPARTO 4° - VIA SANTA VITTORIA – SPOSTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-01-15</dataInizio>
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                <denominazione>Ufficio Museo del fiore</denominazione>
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            <oggetto>Gestione Servizi Museo Città</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Cooperativa L’Ape Regina a r.l. di Acquapendente (VT)</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>23637.17</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-01-02</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>11360.14</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
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            <oggetto>Realizzazione O.U.P. - ampliamento PIP Campomorino II° intervento</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>I.C.A.G. S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Procelli Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Assisi Strade S.r.l.</ragioneSociale>
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            <oggetto>Riqualificazione urbana Piazza della Costituente Liquidazione II SAL</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoSommeLiquidate>200921.55</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
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            <oggetto>Costruzione loculi cimiteriali nel cimitero della Frazione di Torre Alfina</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>Ripristino danni alla viabilità a seguito nubifragio 11-13 novembre 2012  – B – Capoluogo.  Opere di completamento</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
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            <oggetto>Miglioramento sismico ed abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di S. Agostino - Piazza della Costituente – completamento Liquidazione relazione geologica Approvazione e liquidazione I SAL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Dott. Geol. Lorenzo Sani</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2015-12-28</dataUltimazione>
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            <oggetto>L.R. 38/99 Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici. tutela e recupero delle pavimentazioni antiche: Piazza G. Fabrizio, via Cantorrivo”
Affidamento/Aggiudicazione definitiva lavori e Aggiudicazione Definitiva</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
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            <oggetto>Completamento ed ottimizzazione funzionale Anfiteatro Cordeschi – Comune di
Acquapendente Liquidazione I° SAL
Liquidazione II° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento Liquidazione Certificato di Regolare Esecuzione</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EUROEDILIZIA S.n.c.</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione>
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            <oggetto>Liquidazione Ditta Job solution pulizia locali scuola primaria</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02085880561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Job Solution</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>274.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>274.46</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA”
Affidamento/Aggiudicazione definitiva lavori.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01917000562</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01875160564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IGANT Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135027.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>manutenzione caldaie</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ELECTRONIC GUARD DI MENCARELLI R. E ALFONSI M.SNC</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>266.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>266.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura fogli suppletivi Atti di Cittadinanza e Atti di Matrimonio Ufficio Anagrafe</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>66.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>66.06</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
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            <oggetto>liquidazione ditta Dionisi Franca per materiale mense scuola infanzia e primaria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Ditta Dionisi Franca</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DNSFNC54C70A040R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Dionisi Franca</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>371.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>370.88</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>manutenzione pompa gasolio</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00123980526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MECCANICA FLUIDI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Sport e Turismo</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione spesa noleggio gruppo elettrogeno</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01599170568</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01599170568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.ME. SNC DI GUERRINI SILAVANO E FASTELLI MARIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>341.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-08-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>341.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 E R.S.U.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01469401002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ecologia Viterbo S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01469401002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ecologia Viterbo S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20881.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20881.18</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
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            <oggetto>Lavori di ripristino asfaltature Affidamento ed impegno di spesa comprese opere impreviste e finiture</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Marcoaldi S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CONGLOVIT S.r.l.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14036.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14036.1</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Sport e Turismo</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DI MARCO SPORT SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LOMBARDELLI LEANDRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01428430563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BANDIERA RINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01434860563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI MARCO SPORT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00207440561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOMBARDELLI LEANDRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>921.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>921.95</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AGGIORNAMENTO PROGETTUALE ANTINCENDIO E LA PREDISPOSIZIONE DELLA S.C.I.A. DI CUI AL D.P.R. 151/2011, DA PRESENTARE AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VITERBO, IN RIFERIMENTO AD IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA’ COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FLSNLN68C19A577X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PER. IND. NICOLINO FILOSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FLSNLN68C19A577X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PER. IND. NICOLINO FILOSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2029.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2029.72</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>REVISIONE VEICOLO DI SERVIZIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CE.A.R. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CE.A.R. SNC</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>56.66</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CENTRO DIURNO PS</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASS.ne PSIKE'</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>4000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4000.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Gestione sito Web spese di registrazione Dominio e sapzio su Server Anno 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRTCSR63H17A040G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera di Goretti Cesare</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRTCSR63H17A040G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera di Goretti Cesare</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>474.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>474.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z05B1C7144</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno di spesa e liquidazione acquisto gasolio per riscaldamento spogliatoi campo sportivo sito in Fraz. Torre Alfina</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.CO.P.P. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.CO.P.P. SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>163.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>163.92</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z061AF2401</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Materiali per attività culturali della Biblioteca Comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01403730565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tip Ceccarelli</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01784210567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Pratika office</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02043420567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Il Girasole</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01564120564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00679030569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gescom</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10922761001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Press UP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01403730565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tip Ceccarelli</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01784210567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Pratika office</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02043420567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Il Girasole</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01564120564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00679030569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gescom</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10922761001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Press UP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1715.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1715.56</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z071A6F117</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>manutenzione straordinaria Monaldesca compensazione affitto</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02666520784</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA PAROLINA RISTORANTE di De Cesare Iside Maria</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02666520784</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA PAROLINA RISTORANTE di De Cesare Iside Maria</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11467.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11467.88</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z071BFE6CE</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
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            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Socopp per fornitura carburante mezzi comunali.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z071C6D188</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto cartucce toner e etichette RFID</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>ES B79714622</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>Tecnicas Pantra</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS Amiata</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>ES B79714622</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>Tecnicas Pantra</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS Amiata</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>271.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>271.18</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z081AA9AB0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. Affidamento lavori per opere urgenti di messa in sicurezza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01283740569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.C.C. S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01283740569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.C.C. S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5193.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-16</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5193.8</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z090512F76</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto libri Biblioteche sistema Bibliotecario 2011</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01834990564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Libr. Fernandez</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Internet Bookshop Italia</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Einaudi</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01535470569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Dea Cultura</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Librerie Giunti</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01834990564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Libr. Fernandez</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Internet Bookshop Italia</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Einaudi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01535470569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Dea Cultura</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Librerie Giunti</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5399.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5399.54</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Custodia e pulizia bagni pubblici Impegno di spesa novembre - dicembre 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>546.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>OPERE IMPIANTISTICHE (Manutenzione e completamento impianto illuminazione Parco Pineta</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Crisanti S.n.c.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>442.65</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Museo del fiore</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Manutenzione supporti pannelli a parete del Museo del fiore</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
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            <oggetto>Liquidazione Ditta Il Mercatissimo per fornitura materiale pulizie scuole</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CPCLCU71S28A040O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Il Mercatissimo</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CPCLCU71S28A040O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Il Mercatissimo</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-05</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>35.99</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA  IMPIANTI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE - TORRE ALFINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00866750573</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Lorenzoni S.r.l.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>365.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
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            <oggetto>fornitura testine plotter</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPLETAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE FUNZIONALE ANFITEATRO CORDESCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01693210567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geol. Lorenzo Sani</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02852030606</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geotek S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3860.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>498.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>498.3</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura Software Ufficio Elettorale per prelievo online modelli elettorali Elezioni Referendum del 17/04/2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>95.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>95.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO KIT SANITARIO PRONTO SOCCORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FARMACIA CATOCCI SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>56.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-16</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>56.17</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto rampe</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>650.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>650.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE FACCIATA PALAZZO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01257840569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Crisanti S.n.c.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01257840569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Crisanti S.n.c.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>740.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO PER LA REDAZIONE DELLA S.C.I.A. DI CUI AL D.P.R. 151/2011, DA PRESENTARE AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VITERBO IN RIFERIMENTO AD IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA’ COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CCCGPP63H07A040Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Giuseppe Ciacci</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CCCGPP63H07A040Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Giuseppe Ciacci</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1550.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-20</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1550.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Manutenzione e gestione patrimonio disponibile ed indisponibile Impegno di spesa maggio - giugno 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5393.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5393.42</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Custodia e pulizia bagni pubblici Impegno di spesa settembre - ottobre 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>546.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>546.86</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>I RAGAZZI 3°ETA</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00827070566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP. ALICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>18126.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>18126.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
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            <oggetto>redazione inventari, conto patrimonio e conto economico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Esse in Srl</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02099950467</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Esse in Srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3600.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Socopp per fornitura carburante scuolabus comunali.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria strada La Tina – Il Biondo (da Fraz. Trevinano fino al confine comunale) con ricorso alle procedure in economia con affidamento diretto ai sensi del comma 8, art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04390541003</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04390541003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.C.A.G. S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2647.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2647.17</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>tenuta contabilità IVA e difesa in giudizio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01843140565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio associato Vinciarelli M.R.B.P. commercialisti</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01843140565</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3120.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1560.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>lavori di messa in sicurezza fienile</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02100970561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DINI AROLDO di Dini Francesco</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BURCHIELLI SNC DI BURCHIELLI PAOLO &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02100970561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DINI AROLDO di Dini Francesco</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01429760562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BURCHIELLI SNC DI BURCHIELLI PAOLO &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>792.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>784.09</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Museo del fiore</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Manutenzione estintori</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01406270589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tuscia Antincendio snc di Viterbo</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>91.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z151C32FE6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRESTAZIONI PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA IN CANTIERE E CONTABILITÀ E COLLAUDO COMPLETAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE FUNZIONALE ANFITEATRO CORDESCHI
LIQUIDAZIONE A SALDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00334640562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Putano Bisti Bruno</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01477980567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing, Giuseppe Ciacci</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01461640532</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Fabrizio Casciani</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00334640562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Putano Bisti Bruno</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01477980567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing, Giuseppe Ciacci</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01461640532</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Fabrizio Casciani</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10768.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10768.28</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Beni Demaniali e Patrimoniali liquidazione oer interventi di manutenzione impianti fotovoltaico Via C. Battisti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01598570560</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01598570560</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.E.M. S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>330.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>330.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE MARTELLO DEMOLITORE HILTI TE76</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01599170568</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01599170568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.M.E. Snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>190.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>190.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z171885498</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Barzi per fornitura carburante mezzi comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01244230589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Barzi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01244230589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Barzi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>545.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>545.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>lavori di manutenzione porta</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00301990560</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTI FERRO SNC DI FELICI BRUNERO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00301990560</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTI FERRO SNC DI FELICI BRUNERO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>370.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>370.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z171AA2040</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di aggiornamento del Portale Web</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRTCSR63H17A040G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera di Goretti Cesare</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRTCSR63H17A040G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera di Goretti Cesare</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>800.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>800.0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z171B4C8E5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impianti di pubblica illuminazione
Acquisto materiali per  interventi di manutenzione
Impegno e Liquidazione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIF S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIF S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>350.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>350.0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z18184E467</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01739300562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA MANGINI s.n.c.DI MANGINI R.&amp;C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01739300562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA MANGINI s.n.c.DI MANGINI R.&amp;C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3500.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1917E8DFF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>copie</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>H.S. AMIATA srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>H.S. AMIATA srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>50.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>50.0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1918B4FF0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura Memoria RAM - Sistema Operativo  e migrazione dati PC Ufficio Stampa</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS Amiata Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS Amiata Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>215.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>215.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1A1B03415</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO – PIAZZA DELLA COSTITUENTE – IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02195600560</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ArcheoMatica S.r.l.s.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02195600560</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ArcheoMatica S.r.l.s.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2023.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-30</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2023.78</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1A1B50E56</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Ditta Il Mercatissimo per fornitura materiale pulizie scuole</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01041900539</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Il Mercatissimo</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01041900539</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Il Mercatissimo</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>602.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>602.63</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1B16A9855</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione ATS Dark Camera per officine dell'arte primo e secondo trimestre 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02949750588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ass.ne Culturale Dark Camera</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02949750588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ass.ne Culturale Dark Camera</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>47700.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7950.0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1B1CBD66F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA ROCCHI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA ROCCHI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1E1B2D4C8</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura Fogli Registri Ufficio di Stato Civile</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>319.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>319.88</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1E1C72D08</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>responsabile servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/2008</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PCHGNN63A13I754X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Iapichino Giovanni</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PCHGNN63A13I754X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Iapichino Giovanni</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1337.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1F19FA000</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA G. CARDUCCI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04390531004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DAMIS S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04390531004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DAMIS S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3000.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2016E2D70</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Ditta Graphisphaera per stampa manifesti scuola di musica.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRTCSR63H17A040G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRTCSR63H17A040G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>42.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>42.7</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z201BA7D47</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Istallazione antitaccheggio1277,46</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03301500249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISNG</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03301500249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISNG</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1277.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1277.46</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2219508D5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Manutenzione e gestione patrimonio disponibile ed indisponibile Impegno di spesa marzo - aprile 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5393.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5393.42</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRESTAZIONI PER RILIEVI E SPESE TECNICHE COMPLETAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE FUNZIONALE ANFITEATRO CORDESCHI LIQUIDAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00334640562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Bruno Putano Bisti</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01477980567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Giuseppe Ciacci</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00334640562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Bruno Putano Bisti</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01477980567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Giuseppe Ciacci</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13312.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13312.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Socopp per fornitura carburante mezzi comunali.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>900.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900.01</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.E.A.R. S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1190.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1190.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione libreria Il Piccolo Mondo di Anna per fornitura libri scuola primaria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115530527</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Il Piccolo Mondo</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01115530527</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Il Piccolo Mondo</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6210.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-08-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>63.93</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00187940564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Capocchi Alvaro</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00187940564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Capocchi Alvaro</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>370.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>370.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>sorveglianza sanitaria dipendenti D.Lgs.81/2008</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01875110569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.N.A. Sostenibile Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01875110569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.N.A. Sostenibile Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1585.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1585.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura Fotografie Udienza Giubilare Papale del 30/06/2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CPPMRN55P59E467J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Foto Fit di Ceppari Marina</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CPPMRN55P59E467J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Foto Fit di Ceppari Marina</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z271C941E4</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Manutenzione degli immobili comunali - Prestazioni di Servizio
Affidamento ed impegno di spesa per la ricarica estintori nei vari immobili</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01406270569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tuscia Antincendio S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01406270569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tuscia Antincendio S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>565.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>565.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
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            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Socopp per fornitura carburante mezzi comunali.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900.01</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione per fornitura pneumatici invernali scuolabus</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01780400568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta RENAULT</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>Etruria Pneumatici</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01780400568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta RENAULT</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01640670566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Etruria Pneumatici</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3501.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Socopp per fornitura carburante mezzi comunali.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2A1A2D5A8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRESTAZIONI PER COLLAUDO STATICO NUOVO LOTTO DI LOCULI CIMITERO FRAZ. TORRE ALFINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01693210567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Pacifici Ugo</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01693210567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Pacifici Ugo</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2B1A12780</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Graphisphaera per realizzazione pannello con creazione APP on line</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRTCSR63H17A040G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRTCSR63H17A040G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1500.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2B1A3DEA7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>manutenzione e riparazione automezzi</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01764540561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIAZZAI MAURO OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01764540561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIAZZAI MAURO OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>567.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>567.55</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2B1B0C6D5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO P.L.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02933380798</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BP MANAGEMENT SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02933380798</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BP MANAGEMENT SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>93.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>93.55</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2B1C00905</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>manutenzione laboratorio E.A.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00589210566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLONNELLI MASSIMO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00589210566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLONNELLI MASSIMO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>280.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>280.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2C1913519</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura Copertine allegati Atti di morte</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>91.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>91.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2C1CB393D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Museo del fiore</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi museali aggiuntivi per attività culturali</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01605000569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cooperativa L’Ape Regina a r.l. di Acquapendente (VT)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2D1B77840</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Autoscuole Alto Lazio per revisione scuolabus</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01582340566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Autoscuole Alto Lazio</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01582340566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Autoscuole Alto Lazio</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>240.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240.04</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2E163C55B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione di spesa per sfalcio erbe strade comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01326240569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Favero Mauro</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01326240569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Favero Mauro</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>630.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>630.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2E1A3EA3F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO (Miglioramento  impianto illuminazione Parco Pineta)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01257840569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Crisanti S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01257840569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Crisanti S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>553.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>553.78</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2E1A52EC8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi necroscopici e cimiteriali Impegno di spesa maggio - giugno 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3432.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3432.6</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z2E1C05D28</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Tipografia Ambrosini per fornitura blocchi mensa scuola infanzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02091750568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tip.Ambrosini</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02091750568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tip.Ambrosini</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>292.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2F196F888</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>serrvizio postale Basic Easy</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Poste Italiane SpA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Poste Italiane SpA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12000.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2F1B8D2E5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo Software Antivirus NOD 32 Workstation V.9</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS Amiata Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS Amiata Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>740.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>740.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2F1CA9E27</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura attrezzature gestione faunistica</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00540710308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUBLA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00540710308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUBLA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>743.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>743.61</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z321AB5874</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO – PIAZZA DELLA COSTITUENTE – LIQUIDAZIONE I° ACCONTO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01466490420</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Luca Melappioni</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01466490420</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Luca Melappioni</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9360.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9360.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z321C83158</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>parametrizzazione bollettini COSAP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Halley Informatica Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Halley Informatica Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>210.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3416D5C1B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto scanner planetario</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02238120485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gestioni Doc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02238120485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gestioni Doc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21100.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21100.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z34183B71A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>abbonamento on-line PAWEB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>344.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>344.26</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z35187A650</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>servizio locazione casella postale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Poste Italiane SpA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Poste Italiane SpA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z35196DDB7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>riparazione impianti</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02192260566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELECTRONIC GUARD DI MENCARELLI R. E ALFONSI M.SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02192260566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELECTRONIC GUARD DI MENCARELLI R. E ALFONSI M.SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>421.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>421.6</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
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            <oggetto>PRESTAZIONI PER PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LOC. LA SBARRA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03256500541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Giulia Giombini</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7515.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
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            <oggetto>acquisto beni di consumo e cancelleria</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
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            <oggetto>Manutenzione Strade Comunali Impegno di spesa maggio - giugno 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
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            <oggetto>Custodia e pulizia bagni pubblici Impegno di spesa marzo - aprile 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Manutenzione computers del Museo del Fiore</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
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            <oggetto>Fornitura Cartelle Consiglieri Comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
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            <oggetto>Fornitura Cartellini e Etichette biadesive per Carte d'Identità Ufficio Anagrafe</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale di consumo per stampanti etichette protocollo e relativi nastri inchiostranti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>169.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-21</dataUltimazione>
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            <oggetto>acquisto fascia per Sindaco</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>130.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>revisione l.200</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto libri Biblioteche sistema Bibliotecario 2014</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01305390559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Libreria dei sette</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01834990564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Libr. Fernandez</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01535470569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Dea Cultura</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Einaudi</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Librerie Giunti</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01305390559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Libreria dei sette</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01834990564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Libr. Fernandez</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01535470569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Dea Cultura</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Einaudi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Librerie Giunti</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9421.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9421.97</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3C1A47A3A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CENTRO DIURNO PS</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASS.NE PSIKE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASS.NE PSIKE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASS.NE PSIKE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>20000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20000.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>addestramenti procedura TARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggioli Informatica SpA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggioli Informatica SpA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>360.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120.0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z3C1C3309B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Completamento ed ottimizzazione funzionale Anfiteatro Cordeschi – Comune di
Acquapendente
Liquidazione opere a fattura</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01917000562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDILIZIA S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01257840569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Crisanti S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01917000562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDILIZIA S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01257840569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Crisanti S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3960.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3960.16</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3D1ACF63C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto schede</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00808400568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EURO ELETTRONICA DI MEACCINI STEFANO &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00808400568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EURO ELETTRONICA DI MEACCINI STEFANO &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>79.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>79.96</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3E1AA4928</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione fattura Coop.va Risorse per vigilanza scuolabus maggio/giugno 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01907340564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cooperativa Risorse</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01907340564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cooperativa Risorse</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3194.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3194.36</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3E1B31C28</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Socopp per fornitura carburante scuolabus comunali.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3E1CB0C16</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto ferro lavorato</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00930680533</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI BACHIORRINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00930680533</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI BACHIORRINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>62.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>62.54</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3F18C9BDC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASS.SCOLASTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01907340564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP. RISORSE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>6500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1782.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4017B862C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Prestito intersistemico anno 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01859070566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Omnia Natura</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01859070566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Omnia Natura</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4600.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>convenzione assistenza software e hardware anno 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>Halley Informatica Srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8883.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8883.03</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa acquisto nuovo computer</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>H.S. Amiata s.r.l.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>H.S. Amiata s.r.l.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>569.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>569.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale di consumo ed attrezzature informatiche per vari uffici</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS Amiata Srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>317.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>317.86</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto di noleggio Fotoriproduttore Principale 1° -2°- 3° - 4° Trimestre 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02156240562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MCR Srl</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02156240562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MCR Srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1500.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASS.SCOLASTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01907340564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP. RISORSE</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01907340564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP.RISORSE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01907340564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop. RISORSE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>6000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6163.68</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA, AD INTEGRAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA A DICEMBRE 2015 GENNAIO FEBBRAIO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00727560562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Siena Ambiente S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00727560562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Siena Ambiente S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8088.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8088.48</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura bollettari e bollettini postali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>322.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>322.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>309.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>309.04</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura toner</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR Rossetto SpA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR Rossetto SpA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>438.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>438.07</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z441BFE49E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>manutenzione tagliaerba</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.E.A.R DI ROCCHI DORIANO &amp; C.S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.E.A.R DI ROCCHI DORIANO &amp; C.S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>78.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>78.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>206.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>206.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Tipografia Ambrosini per fornitura buoni mensa scuola infanzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02091750568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tipog.Ambrosini</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02091750568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tipog.Ambrosini</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>256.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA. AFFIDAMENTO INCARICHI PER: - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI  E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E RELAZIONE GEOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00334230562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Nicola Pioli</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01974670562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Mattia Pifferi</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Geol. Davide Fusi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00334230562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Nicola Pioli</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01974670562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Mattia Pifferi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01783450560</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geol. Davide Fusi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>23320.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23320.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Manutenzione e gestione patrimonio disponibile ed indisponibile Impegno di spesa luglio - agosto 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5393.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5393.42</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
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            <oggetto>Liquidazione Il Mercatissimo per arredi bagni scuola primaria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Il MERCATISSIMO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01041900539</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL MERCATISSIMO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>189.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>189.84</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione fattura Ditta Grafik per fornitura targa</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10717851009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Grafik</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10717851009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Grafik</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>54.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>54.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Barzi per fornitura carburante mezzi comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01244230589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Barzi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01244230589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Barzi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>506.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>506.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>prestazioni di servizi</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01429200569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RISTORANTE NUOVO CASTELLO DI VIDANI CONNIE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01429200569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RISTORANTE NUOVO CASTELLO DI VIDANI CONNIE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4A12899CC</cig>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PARCOMETRI</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00162020549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.S. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00162020549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.S. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00162020549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.S. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00162020549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.S. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00162020549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.S. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8993.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8993.84</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>H.S. AMIATA srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>H.S. AMIATA srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>681.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>681.88</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4C1821020</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “CONFERIMENTO FORSU” PRESSO IMPIANTO SIENA AMBIENTE SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00727560562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Siena Ambiente S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00727560562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Siena Ambiente S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25707.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25707.0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z4C1C8B5DA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01406270569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA ANTINCENDIO SNC DI QUINTO FRANCESCO &amp;C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01406270569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA ANTINCENDIO SNC DI QUINTO FRANCESCO &amp;C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>130.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4F186814C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi necroscopici e cimiteriali Impegno di spesa gennaio - febbraio 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3432.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3432.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4L1A47641</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Sport e Turismo</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQ. ACQUISTO MATERIALE MUSICALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01223680529</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO MUSICALE SENESE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01223680529</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO MUSICALE SENESE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5019A9D07</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Canone Hot-Spot 3° - 4° - 5° Bimestre 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01104520521</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.T.S. Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01104520521</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.T.S. Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>540.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>540.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z501A3DED2</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01406270569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA ANTINCENDIO SNC DI QUINTO FRANCESCO &amp;C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01406270569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA ANTINCENDIO SNC DI QUINTO FRANCESCO &amp;C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250.0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z511C9B910</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione Ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5219AC6BF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto ricetrasmittenti</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00540710308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUBLA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00540710308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUBLA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>530.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>530.49</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z521B7F6E6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Manutenzione e gestione patrimonio disponibile ed indisponibile Impegno di spesa settembre - ottobre 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5393.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5393.42</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z531736CB3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CUCINIAMO INSIEME</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01969480563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASS.PSIKE'</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>15570.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15570.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z53198060F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>REFERENDUM DEL 17/04/2016  LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO MATERIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01041900539</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Mercatissimo</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01041900539</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Mercatissimo</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>77.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>77.17</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z541685F56</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione fattura Coop.va Risorse per vigilanza scuolabus dicembre 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01907340564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop.va Risorse</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01907340564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop.va Risorse</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5800.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1240.51</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z541C2B6A2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>stampa pannelli</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00679030569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESCOM SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00679030569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESCOM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>108.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>108.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5519A9492</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE PORTE BASCUOLANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00301990560</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Artiferro S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00301990560</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Artiferro S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z551CB1C17</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Museo del fiore</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Gestione server e spazio web dominio www.museodelfiore.it</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01564120564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Graphisphaera di Acquapendente (VT)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>335.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z56188B20D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio UMA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>riparazione macchina multifunzione mp200 aficio</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02156240562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.C.R. srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02156240562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.C.R. srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>230.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>280.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5618FEB37</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Sport e Turismo</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQUIDAZIONE REGISTRAZ.MARCHIO FRANC.MARATH</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80000550568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80000550568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>191.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-04-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>191.0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z561ADA59D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Realizzazione periodico Acquapendente notizie e Ufficio stampa comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>20823800565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASD Nuova Tuscia</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01403730565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tip Ceccarelli</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01564120564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02091750568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tip. Ambrosini</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10383190013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DM Target</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>20823800565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASD Nuova Tuscia</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01403730565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tip Ceccarelli</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01564120564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02091750568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tip. Ambrosini</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10383190013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DM Target</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3401.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3401.93</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z571AD5968</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI piazzai</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01764540561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIAZZAI MAURO OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01764540561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIAZZAI MAURO OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>210.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>210.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z571CBDDC8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>lavori di manutenzione impianto elettrico</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01581460563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RM IMPIANTI DI RAPPOLI E MENGHINELLO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581460563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RM IMPIANTI DI RAPPOLI E MENGHINELLO SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>528.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>528.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Abbonamento Annuale Entionline per Servizi Demografici e Affari Generali Anno 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Soluzione Srl</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Soluzione Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>370.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>370.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Sport e Turismo</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQ.FORNITURA OGGETTI IN CERAMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01436550568</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01436550568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAMA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2498.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2498.56</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO OSPEDALE ACQUAPENDENTE – OPERE DA PITTORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02046020562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Andrea Lupi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02046020562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Andrea Lupi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1900.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1900.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi necroscopici e cimiteriali Impegno di spesa marzo - aprile 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3432.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3432.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura timbri in gomma</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>123.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>123.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>manutenzione depuratore podernovo</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00232540567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANZI AURELIO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>239.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>239.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>copie fotoriproduttore</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>H.S. AMIATA srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>H.S. AMIATA srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>92.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>92.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Interventi per il miglioramento della qualità dell’Asilo Nido Mani in Pasta di Acquapendente
Affidamento incarico professionale progettazione Definitiva - Esecutiva</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01956030561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Pierluigi Riccini</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01956030561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Pierluigi Riccini</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Coop.va L'Ape Regina per pulizie locali scuola di musica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01605000569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop.va L'Ape Regina</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01605000569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop.va L'Ape Regina</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z5D18A7AE0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ ING. GIUSEPPE PROIETTI PER L'AGGIORNAMENTO PROGETTUALE ANTINCENDIO IN RIFERIMENTO AD IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA’ COMUNALE (SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07313431004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Giuseppe Proietti</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07313431004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Giuseppe Proietti</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2080.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-23</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2080.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE SCHEDE PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEDDYNET SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEDDYNET SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5E183E3C2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASSISTENZA SOFTWARE-HARDWARE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2013.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2013.21</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z5F1ABD265</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Graphisphaera per comunicazione visiva ecc.., mostra "La Pala d'Altare ritrovata"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRTCSR63H17A040G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAPHISPHAERA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRTCSR63H17A040G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAPHISPHAERA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12796.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5801.1</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z5F1C1A034</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Manutenzione macchinari</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS Amiata</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS Amiata</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>319.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>319.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5F1C72028</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione Ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6016891A2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Concorso fotografico Fotografiamo la nostra città</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01403730565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tip Ceccarelli</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01784210567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Pratika office</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01605000569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop. L'Ape regina</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01403730565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tip Ceccarelli</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01784210567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Pratika office</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01605000569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop. L'Ape regina</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4801.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4801.38</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6019ACC7B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>contratto manutenzione assistenza software</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>606.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>606.78</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z6119DBDCO</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Sport e Turismo</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQUID. REAL. INSERTO PROMO PUGNALONI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02153410564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO NEWS 24 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02153410564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO NEWS 24 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>244.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>244.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z611CC4868</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi necroscopici e cimiteriali Impegno di spesa novembre - dicembre 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3432.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z621876306</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Ditta Renault per lavori su scuolabus comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01780400568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Renault</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01780400568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Renault</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1211.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1212.63</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z621AF2159</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO mostra</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01739300562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA MANGINI s.n.c.DI MANGINI R.&amp;C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01739300562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA MANGINI s.n.c.DI MANGINI R.&amp;C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>404.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>404.0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z621BE2BA6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 E R.S.U.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01469401002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ecologia Viterbo S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01469401002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ecologia Viterbo S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25457.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25457.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z631ADA823</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Museo del fiore</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Primo ordine Gas gpl per riscaldamento</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03316690175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Liquigas</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1054.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z661822ABE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Socopp per fornitura carburante scuolabus</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z671852CAE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Graphisphaera per stampa manifesti iscrizioni scuole</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRTCSR63H17A040G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRTCSR63H17A040G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>91.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>91.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6719705AA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 E R.S.U. -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01469401002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ecologia Viterbo S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01469401002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ecologia Viterbo S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>36942.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>36942.23</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z671C9803E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00187940564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Capocchi Alvaro</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00187940564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Capocchi Alvaro</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>371.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z6816D5B6A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Attività Nuove Città</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01605000569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop. L'Ape regina</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01403730565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tip Ceccarelli</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01605000569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop. L'Ape regina</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01403730565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tip Ceccarelli</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8300.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8300.0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z681755E8E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Sport e Turismo</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA REALIZZAZIONE MATERIALE GIUBILEO VIA FRANCIGENA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01564120564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAPHISPHAERA DI GORETTI CESARE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01564120564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAPHISPHAERA DI GORETTI CESARE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10126.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10126.0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z681A686DF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura Kit Bnadiera Italiana e Copia della Costituzione Ufficio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>90.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z681AE201F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Ditta CEAR per riparazioni scuolabus</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ditta Cear</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ditta Cear</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1087.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1087.87</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z69128C37D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>L.R. 42/97 - Piano Annuale 2014 "Manutenzione Museo del Fiore" Liquidazione opere da elettricista</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01257840569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Crisanti S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MSNPMR55D07H790A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Palmiro Masini</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01257840569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Crisanti S.n.c.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MSNPMR55D07H790A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Palmiro Masini</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7636.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7636.88</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni Impegno di spesa Gennaio - Febbraio 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6767.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6767.24</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
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            <oggetto>Liquidazione Risorse per vigilanza scuolabus  2016</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01907340564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cooperativa Risorse</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01907340564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cooperativa Risorse</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01907340564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cooperativa Risorse</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6226.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2912.08</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRESTAZIONI PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEMENTARE</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Arch. Ugo Pacifici</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01693210567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Ugo Pacifici</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13685.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-28</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
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            <oggetto>manutenzione bagno sede</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>COLONNELLI MASSIMO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00589210566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLONNELLI MASSIMO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>100.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impianti di pubblica illuminazione Acquisto materiali per  interventi di manutenzione
Impegno e Liquidazione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03637990650</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>2M Forniture S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03637990650</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>2M Forniture S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>450.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO CARTA A4</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SI.EL.CO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAM UFFICIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00503220550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.R.I.S.M.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI C. E G. BEVILACQUA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SI.EL.CO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>79.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>79.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni Impegno di spesa Marzo - Aprile  2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6767.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6767.24</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Convenzione Assistenza Software Maggioli SpA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4853.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4853.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Socopp per fornitura carburante scuolabus comunali.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>300.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-29</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>300.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Cimiteri comunali – Acquisto materiali di consumo</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01963550445</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMEDIL S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01963550445</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMEDIL S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>290.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>290.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6E1853C4B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>rinnovo abbonamenti on line</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Grafiche Gaspari Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Grafiche Gaspari Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1185.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1185.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6E1BFE71D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta SOCOPP per fornitura carburante scuolabus comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6E1CA9E77</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura attrezzature gestione faunistica</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00540710308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUBLA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00540710308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUBLA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>767.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>767.95</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6F193EDA4</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Sport e Turismo</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQ.ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01434860563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI MARCO SPORT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01434860563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI MARCO SPORT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6F1A7655D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Graphisphaera per studio grafico,stampa pannelli mostra presso</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRTCSR63H17A040G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRTCSR63H17A040G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>287.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>287.92</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z701CC4A7D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di materiale per la segnaletica stradale verticale
Affidamento ed Impegno di spesa e dissuasori</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03300430547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3G ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03103050542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMB SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03300430547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3G ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03103050542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMB SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1503.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASS.SCOLASTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01907340564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP. RISORSE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>8485.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>8485.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Museo del fiore</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Materiale in economia per il Museo</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01739300562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Mangini di Acquapendente (VT)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO TRASMISSIONE DATI P.M.V.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEDDYNET SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEDDYNET SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>300.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura carta per uffici</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR Rossetto SpA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR Rossetto SpA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>232.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>232.32</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z721A0C014</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO COMUNALE “LA PINETA” SPALCATURA E ABBATTIMENTO PINI PERICOLANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02130790567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Alma Zeta Verde Soc. Agricola S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130790567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Alma Zeta Verde Soc. Agricola S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2016.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2016.06</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z721C71F65</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Ditta CEAR per riparazioni scuolabus</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta CEAR</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta CEAR</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>37.53</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37.53</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z721CB4348</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E DOTAZIONE ANTONFORTUNISTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01739300562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ferramenta Mangini S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00319390563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ceppari S.a.s.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01739300562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ferramenta Mangini S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00319390563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ceppari S.a.s.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>491.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>491.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z741B8B66E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N. 2 PARCOMETRI</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00162020549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.S. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00162020549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.S. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11607.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11607.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z751C8B428</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>pastiglie freno</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01764540561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIAZZAI MAURO OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01764540561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIAZZAI MAURO OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z771A52FD4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni Impegno di spesa Maggio - Giugno  2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6767.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6767.24</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z791833A8D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione/rimborso Ass.ne G.Fabrizio onlus per scuola di musica periodo marzo-maggio 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90057320567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ass.ne G.Fabrizio onlus</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>90057320567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ass.ne G.Fabrizio onlus</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13594.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-03-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13594.72</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7919C4EA9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di adeguamento e messa in sicurezza edificio scolastico piazza S. Maria Maddalena 2
Affidamento/Aggiudicazione lavori.</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01917000562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDILIZIA S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01917000562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDILIZIA S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>34265.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-15</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z791AD22D7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01782470569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coletti Carla</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01782470569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coletti Carla</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>336.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>336.59</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7A16D5A62</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Attività Raccontami una storia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Dea Cultura</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01605000569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop. L'Ape regina</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Dea Cultura</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01605000569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop. L'Ape regina</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17650.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17650.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7A189E7C7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto di assistenza tecnica Fotocopiatrici Anno 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02156240562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MCR Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02156240562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MCR Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7A1B5A3C0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Ditta CEAR per riparazioni scuolabus</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ditta Cear</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ditta Cear</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1300.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1300.3</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7D1800504</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione per realizzazione quadro convertitore</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01257840569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Crisanti S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01257840569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Crisanti S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1600.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7D1846C8E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>contratto manutenzione assistenza</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>H.S. AMIATA srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>H.S. AMIATA srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1320.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1320.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7E189CF5D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>addestramenti procedura TARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggioli Informatica SpA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggioli Informatica SpA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>360.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7E1C1B358</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO N. 2 POS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1106.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1106.56</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto di Assistenza e Manutenzione Centrale Telefonica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Porsenna Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Porsenna Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1139.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1139.05</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7F198F94F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Risorse per vigilanza scuolabus marzo e aprile 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01907340564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cooperativa Risorse</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01907340564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cooperativa Risorse</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3340.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3194.37</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7F19C93EE</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01764540561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIAZZAI MAURO OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01764540561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIAZZAI MAURO OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>269.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>269.68</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8118170DE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impianti di pubblica illuminazione
Acquisto materiali per  interventi di manutenzione
Impegno e Liquidazione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITECH S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITECH S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>670.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>670.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z81183BE21</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>riparazione impianto idrico</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01997650567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.L. IMPIANTI di Lombardelli Alessandro</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01997650567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.L. IMPIANTI di Lombardelli Alessandro</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>800.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>800.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Barzi per fornitura carburante mezzi comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01244230589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Barzi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01244230589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Barzi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>818.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>624.01</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z82181CC52</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>lavori di sostituzione termostati e scheda caldaia</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02192260566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELECTRONIC GUARD DI MENCARELLI R. E ALFONSI M.SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02192260566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELECTRONIC GUARD DI MENCARELLI R. E ALFONSI M.SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>425.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>425.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z831B7B7A1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Ditta Squarcia Roberto per mensola pinacoteca</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SQRRRT56E18A040E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Squarcia Roberto</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SQRRRT56E18A040E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Squarcia Roberto</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>109.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>109.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8418B6008</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura Memoria RAM - Server di rete Primario Disco SSD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS Amiata Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS Amiata Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>576.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>576.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8517DF7AE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione di spesa per verifica impianti elettrici Cinema Olimpia, Teatro Boni, Museo del Fiore, Biblioteca Comunale, Anfiteatro Cordeschi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11498640157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Bureau Veritas S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11498640157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Bureau Veritas S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z85186794D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Graphisphaera per ricerca storica mostra "La Pala d'Altare ritrovata"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRTCSR63H17A040G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRTCSR63H17A040G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5000.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z86195DB22</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Barzi per fornitura carburante mezzi comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01244230589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Barzi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01244230589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Barzi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>619.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>619.01</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8619A75A8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Socopp per fornitura carburante mezzi comunali.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900.01</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ludoteca</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00827070566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP ALICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura carta e materiale di cancelleria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR Rossetto SpA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR Rossetto SpA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>393.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>393.49</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO DOTAZIONE ESTIVA POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03475650614</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORNITURE NATALE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUMAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03475650614</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORNITURE NATALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>970.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>758.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z89182E3AE</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02395270412</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Adriatica Asfalti S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02395270412</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Adriatica Asfalti S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>670.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>670.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z891891CF1</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Spese per conferenza Girolamo Fabrizi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01564120564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01549440566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Bar Natale</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01564120564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01549440566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Bar Natale</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>275.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>275.97</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z891AE05B8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni Impegno di spesa luglio - agosto 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6767.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6767.24</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8A18BA452</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>manutenzione quadro</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01598720561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROELETTRICA IMPIANTI S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01598720561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROELETTRICA IMPIANTI S.A.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>388.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>388.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8A1CC48AC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Manutenzione Strade Comunali Impegno di spesa novembre - dicembre 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1092.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8B163C9D5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Marchio di qualità 2014</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01605000569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop. L'Ape regina</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01605000569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop. L'Ape regina</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8C13E08A4</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Canone Hot-Spot 1° - 2° Bimestre 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01104520521</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.T.S. Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01104520521</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.T.S. Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>360.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8C1841E3D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Ricognizione sullo stato di attuazione del PIP  loc. Campomorino - Affidamento incarico professionale ed impegno di spesa</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02044990568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Galli Federico</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02044990568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Galli Federico</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>236.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>236.44</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8C19AF4C6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Barzi per fornitura carburante mezzi comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01244230589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Barzi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01244230589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Barzi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1006.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>912.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8C1B2CF22</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Tipografia Ambrosini per fornitura blocchi mensa scuola infanzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02091750568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tipog.Ambrosini</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02091750568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tipog.Ambrosini</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>210.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Attività Biblioteche del mondo</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Dea Cultura</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Dea Cultura</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Sport e Turismo</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQ. ACQUISTO FIORI PER PUGNALONE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03584371219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FLOWER POINT SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03584371219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FLOWER POINT SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>345.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>345.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>L.R. 42/97 - Piano Annuale 2014 "Manutenzione Museo della Città” Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione certificato di pagamento e spese tecniche</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRZMRN54E15A040H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Marziali Mariano</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRZMRN54E15A040H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Marziali Mariano</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6900.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6900.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8F1B36012</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO – PIAZZA DELLA COSTITUENTE – IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE C.P.I.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01477980567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Giuseppe Ciacci</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01477980567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Giuseppe Ciacci</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-13</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2200.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura Software Ufficio Elettorale per gestione modelli elettorali  e specifico materiale Elezioni Referendum Costituzionale  del 04/12/2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Etruria P.A. Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Etruria P.A. Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>194.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>194.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>visite sanitarie D.Lgs.81/2008 prestatori lavoro accessorio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01875110569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.N.A. Sostenibile Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01875110569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.N.A. Sostenibile Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>576.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>576.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Cancelleria Biblioteca Comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01784210567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Pratika office</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01784210567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Pratika office</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>64.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>64.27</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Socopp per fornitura carburante scuolabus comunali.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500.37</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9316D5C38</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Attività La biblioteca virtuale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS Amiata</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00827070566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop. Alice</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01656980560</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Labor</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS Amiata</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01656980560</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Labor</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4639.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4639.18</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z93187FC70</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>revisione</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA ROCCHI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01599550561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO SICUREZZA AUTOMOBILISTICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>80.88</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-02-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80.88</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
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            <oggetto>Servizio manutenzione strade comunale - Acquisto lastre di pietra per pavimentazione stradale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>Basaltina S.r.l.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>845.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>845.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Socopp per fornitura carburante scuolabus comunali.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRESTAZIONI PER DIREZIONE LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEMENTARE</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Arch. Luca Melappioni</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01466490420</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Luca Melappioni</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>33413.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-28</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2511.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>278.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>Gestione servizi Museo del fiore</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>10145.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10145.41</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto software gestione COSAP e avvio formazione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Halley Informatica Srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>630.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>490.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Museo del fiore</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Gestione  Museo della Città</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01605000569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cooperativa L’Ape Regina a r.l. di Acquapendente (VT)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12078.53</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>acquisto badge</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150.9</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Museo del fiore</denominazione>
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            <oggetto>Manutenzione diorama</oggetto>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
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            <oggetto>Manutenzione Strade Comunali Impegno di spesa gennaio - febbraio 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1092.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1092.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z981A2D5E4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRESTAZIONI PER COLLAUDO STATICO NUOVO LOTTO DI LOCULI CIMITERO FRAZ. TREVINANO - OPERE IMPREVISTE E DI COMPLETAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01693210567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Pacifici Ugo</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00261100564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DESFA EDILIZIA S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01693210567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Pacifici Ugo</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00261100564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DESFA EDILIZIA S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5090.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5090.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z981A632BE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO VISURE TARGHE ANNO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCITEL S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCITEL S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>546.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>546.28</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z981AE8A34</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Ditta Dini Nedo per lavori su scuolabus comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DNINDE59S09A040U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ditta Dini Nedo</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DNINDE59S09A040U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ditta Dini Nedo</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1220.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1220.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z981B74A93</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura tavole</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01460910563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA MANTOVANA DI ROCCHI GIANCARLO &amp;C. s.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01460910563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA MANTOVANA DI ROCCHI GIANCARLO &amp;C. s.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>53.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>53.27</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z981CC37DB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Partecipazione economica volume Le mura medievali di Acquapendente</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01948070568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Controstampa</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01948070568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Controstampa</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2100.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z99195088D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Manutenzione Strade Comunali Impegno di spesa marzo - aprile 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1092.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1092.0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z991AA6C78</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura KIT Firma Digitale Sindaco</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00268610565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Conto-Graph di Antonio Di Pietro &amp; C.  SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00268610565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Conto-Graph di Antonio Di Pietro &amp; C.  SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>108.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>108.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z991AFF24E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Sport e Turismo</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MATERIALE SCARPINATA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02677380566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELLI CAMPI GIANFRANCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02099090561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA SCIARRA SIMONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01041900539</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCATISSIMO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01889990568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARCO BACCHI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02677380566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELLI CAMPI GIANFRANCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02099090561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA SCIARRA SIMONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01041900539</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCATISSIMO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01889990568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARCO BACCHI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3179.56</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9A0530EC6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Laboratori lettura per Marchio di qualità</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01605000569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop. L'Ape regina</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01605000569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop. L'Ape regina</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>548.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>548.01</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9B19AF1F4</cig>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO educazione ambientale</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00679030569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESCOM SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>150.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura conta persone</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01915340366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio nicoli sas</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1481.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>996.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ANNUALE BATTERIE PER SEMAFORI MOBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CE.A.R. SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>91.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>91.67</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
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            <oggetto>Realizzazione volumi e mostre Dal solco alla trincea</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01948070568</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01948070568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Controstampa</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01857860561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Costasoft</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8000.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9C18C16FC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>riparazione braccio escavatore</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00301990560</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTI FERRO SNC DI FELICI BRUNERO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ARTI FERRO SNC DI FELICI BRUNERO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>520.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>520.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
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            <oggetto>AQUISTO FIORI E PIANTE STAGIONALI PER AREE VERDI E DECORO URBANO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Vaseria Aquesiana di Martina Maggi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01251770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Vaseria Aquesiana di Martina Maggi</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>640.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>640.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI  E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE DELLA VITTORIA
ACCONTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00334230562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Nicola Pioli</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PFFMTT83P28A040O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Mattia Pifferi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00334230562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Nicola Pioli</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PFFMTT83P28A040O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Mattia Pifferi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5024.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5024.21</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9E1B7F6CB</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi necroscopici e cimiteriali Impegno di spesa settembre - ottobre 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3432.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3432.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto Pedana autoportante</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03301500249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISNG</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1040.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>noleggio fotocopiatrice multifunzione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>HS Amiata Srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>HS Amiata Srl</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni Impegno di spesa novembre - dicembre 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6767.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.E.A.R. S.n.c.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.E.A.R. S.n.c.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>636.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>636.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA01853E01</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>rinnovo dominio</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01321360404</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMUNCAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01321360404</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMUNCAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>550.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>550.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Socopp per fornitura carburante scuolabus comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>900.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900.01</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Cartoleria Il Girasole per fornitura libri scuola primaria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PDEPTR82D05A040E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Il Girasole</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PDEPTR82D05A040E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Il Girasole</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>22.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22.06</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA218DD1D0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Socopp per fornitura carburante scuolabus comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>900.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900.01</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03793400965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUREAU MILANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03793400965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUREAU MILANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>145.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>145.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Manutenzione e gestione patrimonio disponibile ed indisponibile Impegno di spesa Gennaio - Febbraio 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5393.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5393.42</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PARCO COMUNALE "LA PINETA"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00080450562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FALEGNAMERIA ARTIGIANA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02092460563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIKA AGIM</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01257840569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Crisanti S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01257840569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Crisanti S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01678180561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Battistelli Daniele</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00080450562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FALEGNAMERIA ARTIGIANA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02092460563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIKA AGIM</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01257840569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Crisanti S.n.c.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01678180561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Battistelli Daniele</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7754.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7182.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA41910BE8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA SCARPATA VIALE DELLA VITTORIA N° 17</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01562710564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Vitali Vitaliano</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>759.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>759.83</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA 250 BOLLETTARI PER SANZIONI CDS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>320.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>320.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
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            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Socopp per fornitura carburante mezzi comunali.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>900.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900.01</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>acquisto pompe</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>264.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>264.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Manutenzione Ascensore</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
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            <oggetto>OPERE DI INTONACATURA (Parcheggio Cantorrivo, Piazza S.M. Maddalena)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Federico Stabile</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02172200566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Federico Stabile</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>539.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>539.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura e posa in opera magnetermico</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00593030554</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>150.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
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            <oggetto>Manutenzione e gestione patrimonio disponibile ed indisponibile Impegno di spesa novembre - dicembre 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5393.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>sostituzione vetri e forniture varie</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BESSI GIUSEPPE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>RM IMPIANTI DI RAPPOLI E MENGHINELLO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00391500550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETRERIA I MAGGIO s.n.c.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01923660565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO EDILIZIA S.N.C. di Natalini Paolo &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CRISANTI s.n.c. di Crisanti Roberto &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02029160567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BESSI GIUSEPPE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581460563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RM IMPIANTI DI RAPPOLI E MENGHINELLO SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00391500550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETRERIA I MAGGIO s.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01923660565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO EDILIZIA S.N.C. di Natalini Paolo &amp; C.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01257840569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CRISANTI s.n.c. di Crisanti Roberto &amp; C.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3388.06</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
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            <oggetto>liquidazione Ditta SOCOPP per fornitura carburante MEZZI comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1070.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1070.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PIAZZAI MAURO OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01764540561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIAZZAI MAURO OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>92.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>92.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura pacchetto Software Progetto ANPR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>220.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>220.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>422.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>422.67</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>analisi miele</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02133971008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Universita Studi Roma Tor Vergata - B - Dip.Biologia</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02133971008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Universita Studi Roma Tor Vergata - B - Dip.Biologia</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>130.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riqualificazione urbana Piazza della Costituente Liquidazione prestazioni professionali progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GLNMCL64L51A040E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Marcella Giuliani</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GLNMCL64L51A040E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Marcella Giuliani</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15461.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15461.54</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
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            <oggetto>Liquidazione Ditta Il Mercatissimo per materiale pulizie</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01041900539</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01041900539</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Il Mercatissimo</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>591.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>591.63</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>780.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>780.14</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAF1A992DA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione librerie Il Girasole,La Commerciale Nuova, Pratika Office per</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PDEPTR82D05A040E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Il Girasole</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PDEPTR82D05A040E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Il Girasole</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5927.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5997.13</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Socopp per fornitura carburante mezzi comunali.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01244230589</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01244230589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1100.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1100.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
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            <oggetto>Liquidazione Ditta LTS per controllo rallentatore scuolabus comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01653540565</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01653540565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta LTS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>270.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>244.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB118DCC0D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Abbonamento a Leggi D'Italia Professionale  periodo 01/01/2016-31/12/2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Wolters Kluwer Italia Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Wolters Kluwer Italia Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2299.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2299.56</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB11AD08C1</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 E R.S.U. -  LUGLIO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01469401002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ecologia Viterbo S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01469401002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ecologia Viterbo S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35076.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35076.98</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB3189E96A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE RELAZIONE E INDAGINE GEOLOGICA E MICROZONAZIONE SISMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01975400563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Dott. Geol. Lorenzo Sani</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02852030606</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geotek S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01975400563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Dott. Geol. Lorenzo Sani</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02852030606</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geotek S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4805.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4805.0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZB31AD9194</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.E.A.R. S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.E.A.R. S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3533.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3533.17</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB31C8890F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIALE SANTA VITTORIA
AFFIDAMENTO LAVORI PER OPERE URGENTI DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01350570568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Barzi Massimo</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01350570568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Barzi Massimo</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>327.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>327.86</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB419DC374</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>predisposizione e postalizzazione bollette TARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1007.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1007.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB41AD92D4</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00187940564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Capocchi Alvaro</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00187940564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Capocchi Alvaro</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>434.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>434.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB519CAD45</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Sport e Turismo</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQUID.NOLEGGIO BAGNO CHIMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEBACH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEBACH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>207.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>207.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB61B30F66</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura copertine ed allegati per atti di Matrimonio Ufficio Anagrafe</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>237.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>237.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB71AF073C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.01</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB814991E8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACC. RIFUGIATI</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01935060564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCI SOLIDARIETA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01935060564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCI SOLIDARIETA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01935060564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCI SOLIDARIETA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01935060564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCI SOLIDARITA'</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01935060564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCI SOLIDARIETA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>156854.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>151998.43</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZB81CC4A49</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Completamento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo e Frazioni
Affidamento ed Impegno di spesa</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01737730513</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.D.A. Signal S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01737730513</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.D.A. Signal S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4528.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB916D5BAD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Iniziativa Incunabula Bollettino di studi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01403730565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tip Ceccarelli</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01403730565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tip Ceccarelli</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2900.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2900.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB91ACD4FC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBB1B475A3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.E.A.R. S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.E.A.R. S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1701.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1701.77</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBB1C5A9E7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SCHEDE ELETTRONICHE PER P.M.V.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02636260966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGLA ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02636260966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGLA ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>video colore Philips</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>H.S. AMIATA srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>H.S. AMIATA srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110.66</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBC1AE04C2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi necroscopici e cimiteriali Impegno di spesa luglio - agosto 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3432.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3432.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBC1CC7C63</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>riparazione inverter</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11988960156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABB S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11988960156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABB S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBD17B42E0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Ditta Barzi per fornitura carburante</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01244230589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Barzi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01244230589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Barzi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>850.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>470.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto batteria fiat punto</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01764540561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIAZZAI MAURO OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01764540561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIAZZAI MAURO OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBF15D4A44</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Migrazione Software Halley Informatica  da Windows Server 2003 a Windows Server 2012</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Halley Informatica Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Halley Informatica Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>280.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>280.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto pneumatici</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01764540561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIAZZAI MAURO OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01764540561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIAZZAI MAURO OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>795.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>795.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura marche segnatasse</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>139.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>139.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
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            <oggetto>Liquidazione Ditta Mobilferro per fornitura arredi scuola primaria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Mobilferro</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Mobilferro</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3078.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2926.73</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Socopp per fornitura carburante mezzi comunali.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>700.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Realizz.e volume e mostra Un fiore per la libertà</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01564120564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01403730565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tip Ceccarelli</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00274520568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FotoFit</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01564120564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01403730565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tip Ceccarelli</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00274520568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FotoFit</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4678.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4678.27</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC21BFBB15</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura materiale di cancelleria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR Rossetto SpA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR Rossetto SpA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>351.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>351.09</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC81AE050D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Manutenzione Strade Comunali Impegno di spesa luglio - agosto 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1092.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1092.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC9188C934</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Socopp per fornitura carburante scuolabus comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900.01</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC91B61149</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>incarico per consulenza impianti fotovoltaici</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01598570560</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.E.M. S.r.l. IMPRESA COSTRUZ.IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01598570560</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.E.M. S.r.l. IMPRESA COSTRUZ.IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1114.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1114.75</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>REVISIONE CICLOMOTORE DI SERVIZIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CE.A.R. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CE.A.R. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>56.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-19</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>56.66</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCA1C81A95</cig>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Piano Emergenza Comunale
Affidamento incarico professionale per completamento funzionale ed aggiornamento</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03256500541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Giulia Giombini</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03256500541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Giulia Giombini</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1947.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCB150C75E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione di spesa per la manutenzione degli immobili comunali. Ricarica estintori immobili comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01406270569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tuscia Antincedio S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01406270569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tuscia Antincedio S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>325.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>325.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCB19F55C3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Socopp per fornitura carburante scuolabus comunali.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900.01</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCC18A270F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) RELATIVO ALL’ASILO NIDO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PFFMTT83P28A040O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Mattia Pifferi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PFFMTT83P28A040O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Mattia Pifferi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>260.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-22</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>260.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCC193E94B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RILASCIO C.P.I. RELATIVO ALLA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO COMUNALE – ACQUISTO DI N° 2 PORTE TAGLIAFUOCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01406270569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tuscia Antincendio S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01406270569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tuscia Antincendio S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>830.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>830.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCC198A527</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROGETTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MSSRST53T21M082Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Dott. Massetti Ernesto</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MSSRST53T21M082Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Dott. Massetti Ernesto</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCC1AEB0BB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura Toner Stampante Laser HP M402</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS Amiata Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS Amiata Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>64.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>64.75</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCC1BA7C93</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto varco antitaccheggio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03301500249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISNG</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03301500249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISNG</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4423.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4423.7</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZCD1C5A7E4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02156240562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.C.R. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02156240562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MCR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>152.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>152.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCF1853DED</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura carta per Liste Sezionali Ufficio Anagrafe</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>636.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>636.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCF185FF14</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione segatrice a nastro 796 FEMI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04383920487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Saldotecnica Fiorentina S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04383920487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Saldotecnica Fiorentina S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>650.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>650.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD01721CC1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACC. RIFUGIATI</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01935060564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCI SOLIDARIETA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>64257.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32127.62</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZD01B96151</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di vigilanza scuolabus</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01907340564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop.va Risorse</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01907340564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop.va Risorse</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01907340564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop.va Risorse</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01907340564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop.va Risorse</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16097.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4620.09</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD11270012</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Adeguamento Porta ingresso</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00301990560</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ArtiFerro</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00301990560</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ArtiFerro</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2876.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2876.23</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD1136CE77</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO VEICOLO DI SERVIZIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05811161008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENAULT ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05811161008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENAULT ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12584.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12584.24</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZD11601ADC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>intervento di manutenzione dell'impianto ascensore n° M2N00568, installato presso il palazzo comunale sito in Piazza G. Fabrizio n° 17</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02030430561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Viterbo Elevatori S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02030430561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Viterbo Elevatori S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1845.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1845.0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZD11875EA0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.E.A.R. S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.E.A.R. S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>397.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-11</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>397.22</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD11961A7D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura Software Elesoft, cancelleria e stampati per Ufficio Elettorale Elezioni Amministrative del 05/06/2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>801.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>801.0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZD11ABEC38</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura materiale vario di  cancelleria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR Rossetto SpA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR Rossetto SpA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>377.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>377.06</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZD2127FA5C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Prestito intersistemico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01859070566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Omnia Natura</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01859070566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Omnia Natura</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4407.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4407.0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACC. RIFUGIATI</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01935060564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCI SOLIDARIETA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>76860.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38430.0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZD41B9A511</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASS.SCOLASTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01907340564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop. RISORSE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01907340564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP. RISORSE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01907340564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop. RISORSE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>7965.28</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA GASOLIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SOCOPP S.A.S. SOCIETA'COMMERCIO PRODOTTI PETROLIFERI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1395.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-02-02</dataInizio>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
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            <oggetto>fornitura buste intestate</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Maggiorelli Grafica Srl</ragioneSociale>
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            <oggetto>Manutenzione pannelli</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MISCELATORE ELETTRONICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01599170568</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>184.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>184.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sfalcio erbe, sistemazione cunette laterali strade comunali per la prevenzione del rischio idrogeologico ed il mantenimento del regolare deflusso delle acque.</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Cooperativa Sociale ZOE</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2015-11-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>Beni Demaniali e Patrimoniali liquidazione oer interventi di manutenzione impianti fotovoltaico Via C. Battisti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01598570560</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-29</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
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            <oggetto>Custodia e pulizia bagni pubblici Impegno di spesa gennaio - febbraio 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>546.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>546.86</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
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            <oggetto>fornitura carta e materiale di cancelleria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GBR Rossetto SpA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>388.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
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            <oggetto>Fornitura Fogli suppletivi  Atti di Matrimonio Ufficio Stato Civile</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2016-07-28</dataInizio>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CPCLVR38T10H071F</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>195.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>287.08</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-01-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>287.08</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
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            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta SOCOPP per fornitura carburante mezzi comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
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            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Socopp per fornitura carburante mezzi comunali.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>900.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900.01</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura fornitura carburante mezzi comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2268.72</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO – PIAZZA DELLA COSTITUENTE – IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO STATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Ing. Pietro Giorgio Marziali</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00260560560</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Pietro Giorgio Marziali</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-13</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3000.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONE CODICE DELLA STRADA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>08648741000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIA EDIT</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08648741000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIA EDIT</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>45.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>45.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>revisione panda</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01599550561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO SICUREZZA AUTOMOBILISTICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01599550561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO SICUREZZA AUTOMOBILISTICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>56.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>56.66</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Ditta Il Mercatissimo per fornitura materiale pulizie scuole</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CPCLCU71S28A040O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Mercatissimo</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CPCLCU71S28A040O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Mercatissimo</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>756.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-16</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>756.83</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno spesa,liquidazione Ditta Socopp per fornitura carburante scuolabus comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00176140564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Socopp</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>900.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900.01</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Museo del fiore</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto manualistica Ufficio Museo del Fiore</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01834990564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Libreria Fernandez di Viterbo</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
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            <cig>ZE2197EDDA</cig>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura pneumatici scuolabus</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01640670566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Etruria pneu.ci</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01780400568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ditta Renault</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01640670566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Etruria pneu.ci</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01780400568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ditta Renault</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3300.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1645.19</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA ROCCHI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA ROCCHI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>766.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>766.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Museo del fiore</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Manutenzione software e Acquisizione diritti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Studio Graphisphaera di Acquapendente (VT)</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Studio Fotografico FotoFit di Acquapendente (VT)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>691.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>tenuta contabilità IVA e difesa in giudizio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Studio associato Vinciarelli M.R.B.P. commercialisti</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01843140565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio associato Vinciarelli M.R.B.P. commercialisti</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3120.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3120.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CALZATURE INVERNALI DOTAZIONE P.L.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00100020510</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00100020510</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>231.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>231.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Ditta HS AMIATA per allestimento tecnologie proiezione multipla</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ditta HS Amiata</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ditta HS Amiata</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12796.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Ditte Cear e Renault lavori scuolabus</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Cear e Renault</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cear e Renault</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>228.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>228.27</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Graphisphaera per stampa inviti,ecc. conferenza "G.Fabrizi"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRTCSR63H17A040G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRTCSR63H17A040G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Graphisphaera</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>231.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>231.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Affari Generali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Convenzione Assistenza tecnica e manutenzione informatica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS Amiata Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS Amiata Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6750.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6750.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Manutenzione Strade Comunali Impegno di spesa settembre - ottobre 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1092.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1092.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>manutenzione e assistenza software TARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS Amiata Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS Amiata Srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1800.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1800.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto hard disk esterno</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EURO ELETTRONICA DI MEACCINI STEFANO &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00808400568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EURO ELETTRONICA DI MEACCINI STEFANO &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>78.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>78.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEB14F2387</cig>
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                <denominazione>Ufficio Sport e Turismo</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROMOZIONE VIA FRANCIGENA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01564120564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAPHISPHAERA DI GORETTI CESARE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01564120564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAPHISPHAERA DI GORETTI CESARE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01857860561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTA SOFT</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488770561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SED EDITRICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2999.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2999.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEB18CBD63</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione Centro Uffici per materiale primo soccorso scuole e uffici comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Centro Uffici</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Centro Uffici</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>158.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>158.11</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Manutenzione giardini e verde pubblico Capoluogo e Frazioni Impegno di spesa settembre - ottobre 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6767.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6767.24</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Orvietana Riparazioni S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01478170556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Orvietana Riparazioni S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>535.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>535.36</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEC1B5A415</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Ditta CEAR per fornitura batteria mezzo trasporto urbano</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ditta Cear</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ditta Cear</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>158.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>158.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZED1810C8E</cig>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per acquisto toner fotocopiatrice in uso all’Ufficio Tecnico Comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02156240562</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02156240562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MCR S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Sport e Turismo</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQ.FORNIT.ALIMENTI FESTA S.ANTONIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01508290564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FABIO SALEPPICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01508290564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FABIO SALEPPICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>598.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataUltimazione>2017-01-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>598.64</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura gruppo continuita'</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00593030554</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EL.CA S.N.C. DI NUCCI MARCELLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00593030554</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EL.CA S.N.C. DI NUCCI MARCELLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>430.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>430.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Registrazione e mantenimento annuale dominio www.acquapendente.it per pubblicazione P.R.G.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>HS AMIATA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00834150526</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS AMIATA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>90.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Custodia e pulizia bagni pubblici Impegno di spesa luglio - agosto 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743580563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUSCIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>546.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>546.86</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEF18536DD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PIATTAFORMA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01876860543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA SCALACCI FABIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01876860543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA SCALACCI FABIO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>440.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>440.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEF1BBA258</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione Coo.va L'Ape Regina per progetto aiuto compiti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01605000569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop.va L'Ape Regina</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01605000569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop.va L'Ape Regina</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3269.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF21A12A27</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione fattura coop.va L'Ape Regina gestione  Museo della Città</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01605000569</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01605000569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>coop.va L'Ape Regina</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01605000569</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop.va L'Ape Regina</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14325.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7162.63</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF317A6232</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR Rossetto SpA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR Rossetto SpA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>397.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>397.82</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF31868161</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione DittA Cear per lavori scuolabus</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Cear</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Cear</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>373.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>373.32</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF319BD3A6</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA PNEUMATICI VEICOLO DI SERVIZIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00241600568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARROZZERIA AUTORINNOVA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00241600568</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARROZZERIA AUTORINNOVA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>196.72</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF41905297</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.E.A.R. S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.E.A.R. S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>976.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-26</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>976.38</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF51550C25</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA  IMPIANTI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE - TREVINANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00866750573</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Lorenzoni S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00866750573</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Lorenzoni S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>207.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>207.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF61958D78</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Uff.P.I./Cultura</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione fattura Dini Nedo per lavori su scuolabus</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DNINDE59S09A040U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Dini Nedo</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DNINDE59S09A040U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Dini Nedo</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>463.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>463.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF81A639FD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00080450562</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Biblioteca Comunale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto libri Biblioteca Comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Internet Bookshop Italia</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02043420567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Il Girasole</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01305390559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Libreria dei sette</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Einaudi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Internet Bookshop Italia</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02043420567</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Il Girasole</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01305390559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Libreria dei sette</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Einaudi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2248.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1333.56</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF81C8230F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Via Francigena Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva ed esecutiva (da progetto preliminare redatto dall’ufficio tecnico comunale), direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01896380563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRG Engineering Consultant</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01896380563</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRG Engineering Consultant</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6125.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Riserva Naturale Monte Rufeno</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>revisione e riparazione automezzi</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CE.A.R.DI ROCCHI DORIANO &amp; C.snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CENTRO SICUREZZA AUTOMOBILISTICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CE.A.R.DI ROCCHI DORIANO &amp; C.snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01599550561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO SICUREZZA AUTOMOBILISTICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>226.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>226.96</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINO – PIAZZA DELLA COSTITUENTE – LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE STRUTTURALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02068430566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Fabrizio Carloni</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02068430566</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Fabrizio Carloni</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6522.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6522.16</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICE IN USO  UFFICIO TECNICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>M.C.R. S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02156240562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.C.R. S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>193.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>193.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura materiale di cancelleria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GBR Rossetto SpA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GBR Rossetto SpA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>382.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto software calcolo IMU/TASI per sito intenet</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07819600722</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ArteMedia Srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZOF1B47657</cig>
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                <denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01639250560</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>La Nuova Etruria Gomme S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01639250560</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>663.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>663.93</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>